检查现金盘点表中记录的现金盘点余额是否与实际盘点全额保持一致,观察现金盘点程序是否按照盘点计划的指令和程序执行,检查相关差异调节项是否经批准后进行的会计处理,检查是否编制了现金盘点表并根据内控要求经财务部相关人员签字复核

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